收支预算总表(公开01表)
预算单位:呼伦贝尔市总工会干部学校 单位:万元
序号             预算数       预算数 功能分类 预算数 部门经济分类 预算数
1  一、公共预算财政补款 1,259.23 一、基本支出 1,229.23 一、一般公共服务支出 1,176.98 一、301工资福利支出 143.16
2     公共预算财政拨款(补助) 1,259.23   工资和福利支出 143.16 二、外交支出 二、302商品和服务支出 1,072.29
3      公共财政拨款(补助) 1,259.23   商品和服务支出 1,042.29 三、国防支出 三、303对个人和家庭的补助 43.78
4      专项收入   对个人和家庭的补贴 43.78 四、公共安全支出 四、307债务利息及费用支出
5      新增债券安排-一般公共预算   专项性公用支出 五、教育支出 五、309资本性支出(基本建设)
6      纳入预算管理的非税收入   专项业务费 六、科学技术支出 六、310资本性支出
7      上级预下达 二、项目支出 30.00 七、文化旅游体育与传媒支出 七、311对企业补助(基本建设)
8     政府性基金预算财政拨款  八、社会保障和就业支出 52.09 八、312对企业补助
9     政府性基金预算-新增债券安排 九、社会保险基金支出 九、313对社会保障基金补助
10     政府性基金-上级预下达 十、卫生健康支出 18.23 十、399其他支出
11  二、 事业收入 十一、节能环保支出
12      事业收入 十二、城乡社区支出
13      其中:纳入专户管理的教育收费收入 十三、农林水支出
14  三、经营收入 十四、交通运输支出
15  四、上级补助收入 十五、资源勘探信息等支出
16  五、附属单位上缴收入 十六、商业服务业等支出
17  六、其他收入 十七、金融支出
18 十八、援助其他地区支出
19 十九、自然资源海洋气象等支出
20 二十、住房保障支出 11.93
21 二十一、粮油物资储备支出
22 二十二、国有资本经营预算支出
23 二十三、灾害防治及应急管理支出
24 二十四、预备费
25 二十五、其他支出
26 二十六、转移性支出
27 二十七、债务还本支出
28 二十八、债务付息支出
29 二十九、债务发行费用支出
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32 本 年 收 入 合 计 1,259.23 本 年 支 出 合 计 1,259.23
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35 七、上年结余、结存 三、结转下年
36   1、财政拨款结转、结余
37     公共财政拨款(补助)结转
38     政府性基金结转结余
39   2、经营结转
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41 收 入 总 计 1,259.23 支 出 总 计 1,259.23 支 出 总 计 1,259.23 支 出 总 计 1,259.23