| 财政拨款收支预算总表(公开04表) | |||||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 其中: | 功能分类 | 预算数 | 其中: | 经济分类 | 预算数 | 其中: | |||
| 公共财政拨款(补助) | 政府性基金预算财政拨款 | 公共财政拨款(补助) | 政府性基金预算财政拨款 | 公共财政拨款(补助) | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 一、财政拨款(补助) | 1,192.37 | 一、基本支出 | 1,162.37 | 1,162.37 | 一、一般公共服务支出 | 1,097.45 | 1,097.45 | 一、301工资福利支出 | 142.59 | 142.59 | |||
| 公共预算财政拨款(补助) | 1,192.37 | 工资和福利支出 | 142.59 | 142.59 | 二、外交支出 | 二、302商品和服务支出 | 994.96 | 994.96 | |||||
| 公共财政拨款(补助) | 1,192.37 | 商品和服务支出 | 964.96 | 964.96 | 三、国防支出 | 三、303对个人和家庭的补助 | 54.82 | 54.82 | |||||
| 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 对个人和家庭的补贴 | 54.82 | 54.82 | 四、公共安全支出 | 四、307债务利息及费用支出 | ||||||||
| 上级预下达 | 专项性公用支出 | 五、教育支出 | 五、309资本性支出(基本建设) | ||||||||||
| 新增债券安排-一般公共预算 | 专项业务费 | 六、科学技术支出 | 六、310资本性支出 | ||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 二、项目支出 | 30.00 | 30.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 七、311对企业补助(基本建设) | ||||||||
| 政府性基金-新增债券安排 | 八、社会保障和就业支出 | 66.06 | 66.06 | 八、312对企业补助 | |||||||||
| 九、卫生健康支出 | 17.23 | 17.23 | 九、313对社会保障基金补助 | ||||||||||
| 十、节能环保支出 | 十、399其他支出 | ||||||||||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||
| 十二、农林水支出 | |||||||||||||
| 十三、交通运输支出 | |||||||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||
| 十六、金融支出 | |||||||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
| 十九、住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | |||||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
| 二十二、预备费 | |||||||||||||
| 二十三、其他支出 | |||||||||||||
| 二十四、转移性支出 | |||||||||||||
| 二十五、债务还本支出 | |||||||||||||
| 二十六、债务付息支出 | |||||||||||||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||||||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,192.37 | 本 年 支 出 合 计 | 1,192.37 | 1,192.37 | 本 年 支 出 合 计 | 1,192.37 | 1,192.37 | 本 年 支 出 合 计 | 1,192.37 | 1,192.37 | |||
| 七、上年结余、结存 | 三、结转下年 | ||||||||||||
| 1、财政拨款结转、结余 | |||||||||||||
| 公共财政拨款(补助)结转 | |||||||||||||
| 政府性基金结转结余 | |||||||||||||
| 收 入 总 计 | 1,192.37 | 支 出 总 计 | 1,192.37 | 1,192.37 | 支 出 总 计 | 1,192.37 | 1,192.37 | 支 出 总 计 | 1,192.37 | 1,192.37 | |||